依据税法、会计准则和会计制度及其他相关法律、法规规定,对被鉴证人研究开发费用加计扣除情况进行真实性、合法性和完整性进行审核、判断,并出具鉴证报告。
一、服务内容
(1)政策解读与咨询
提供最新的研发费用加计扣除政策解读,帮助企业理解政策要求、适用范围和限制条件。
根据企业的行业特点和研发项目性质,提供个性化的政策咨询服务。
(2)项目审核与评估
审核企业研发项目的立项文件、计划书、研发合同等,确认项目是否符合研发活动的定义和政策要求。
评估研发项目的创新性、系统性和不确定性,确保项目符合加计扣除的条件。
(3)费用归集与核算审核
审核企业研发费用的归集明细表,包括人员工资、设备折旧、材料费用、委托研发费用等,确保费用的真实性和合理性。
检查研发费用的会计核算是否符合国家统一会计制度和税法要求,是否设立辅助账并准确归集。
(4)合规性审核
审核企业研发活动是否符合《企业所得税法》及相关法规的要求,确保费用的加计扣除合法合规。
检查研发项目是否取得科技行政主管部门的鉴定意见或查新报告,必要时协助企业完成相关申请。
(5)鉴证报告出具
根据审核结果,编制研发费用加计扣除专项鉴证报告,报告内容包括项目基本情况、审核过程、审核结论等。
鉴证报告需经税务师事务所盖章和税务师签字,确保报告的法律效力。
(6)后续服务与支持
• 提供后续的税务咨询服务,帮助企业应对税务机关的检查和问询。
• 协助企业完善研发费用管理制度,优化财务核算流程。
二、服务目标
(1)确保合规享受优惠
通过专业的审核和鉴证,确保企业的研发费用加计扣除符合税法和会计准则的要求,避免因不符合条件而无法享受优惠。
(2)提高税务申报质量
提供准确、完整的鉴证报告,为企业在企业所得税预缴申报和汇算清缴时提供有力支持。
(3)降低税务风险
通过合规性审核和风险评估,发现并纠正可能存在的问题,降低企业因研发费用加计扣除引发的税务风险。
(4)优化研发费用管理
帮助企业完善研发费用的核算和管理制度,提高研发费用的管理水平。
三、适用场景
(1)有研发活动的企业
生产制造企业、科技型企业、研发机构等从事新产品、新技术、新工艺研发的企业。
特别是研发费用占比较高的企业,需要通过专业鉴证确保享受最大化的税收优惠。
(2)政策适用不明确的情况
企业对研发项目是否符合加计扣除条件存在疑问,需要专业机构进行评估和确认。
(3)首次申请加计扣除的企业
对研发费用加计扣除政策不熟悉的企业,需要专业机构提供全流程服务。
(4)研发项目复杂的企业
涉及委托研发、合作研发、集中研发等复杂研发模式的企业。
研发项目跨年度、涉及多个部门或多个项目共同使用资源的企业。
(5)需要优化研发费用管理的企业
企业希望通过专业鉴证服务完善研发费用的核算和管理制度,提升管理水平。
四、总结
研发费用加计扣除专项鉴证服务通过专业的政策解读、项目审核、费用核算和合规性评估,帮助企业确保研发费用加计扣除的合法性和准确性。这一服务尤其适合有研发活动、对政策不熟悉、首次申请或研发项目复杂的企业,能够有效降低税务风险,优化研发费用管理,助力企业合规享受税收优惠。
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